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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2355-75-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
150229 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Akcura Constructora |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
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R.U.T. |
76.113.077-3 |
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Sucursal |
Akcura Constructora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102102 2239-10-LP12
| overol y sobretodo para hombre | 348 | | (1116132 )OVEROL MICROGARD DESECHABLE MICROGARD 1800 STANDARD UNIDAD 1136133 | (1116132) OVEROL MICROGARD DESECHABLE MICROGARD 1800 STANDARD UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $352 |
$ 1.760,00
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$ 0,00
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$ 122.496,00
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$ 612.480
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$ 734.976
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46181802 2239-10-LP12
| lentes de protección | 29 | | (960048 )ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO ZOOM GRIS UNIDAD 977048 | (960048) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO ZOOM GRIS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $280 |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 8.120,00
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$ 40.600
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$ 48.720
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46181531 2239-10-LP12
| Ropa reflectante o accesorios | 10 | | (977569 )CHALECO FLUORESCENTE UNIVERSAL REFLECTANTE - CIERRE COLOR NARANJO L UNIDAD 992610 | (977569) CHALECO FLUORESCENTE UNIVERSAL REFLECTANTE - CIERRE COLOR NARANJO L UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $810 |
$ 4.050,00
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$ 0,00
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$ 8.100,00
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$ 40.500
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$ 48.600
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Total Neto
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$ 832.296
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Descuento
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$ 41.615
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.229
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 940.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.