Orden de Compra. Nº2355-75-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-75-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 150229
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akcura Constructora
Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
R.U.T. 76.113.077-3
Sucursal Akcura Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre348 (1116132 )OVEROL MICROGARD DESECHABLE MICROGARD 1800 STANDARD UNIDAD 1136133(1116132) OVEROL MICROGARD DESECHABLE MICROGARD 1800 STANDARD UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $352 $ 1.760,00 $ 0,00 $ 122.496,00 $ 612.480 $ 734.976
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección29 (960048 )ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO ZOOM GRIS UNIDAD 977048(960048) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO ZOOM GRIS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $280 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 8.120,00 $ 40.600 $ 48.720
46181531
2239-10-LP12
Ropa reflectante o accesorios10 (977569 )CHALECO FLUORESCENTE UNIVERSAL REFLECTANTE - CIERRE COLOR NARANJO L UNIDAD 992610(977569) CHALECO FLUORESCENTE UNIVERSAL REFLECTANTE - CIERRE COLOR NARANJO L UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $810 $ 4.050,00 $ 0,00 $ 8.100,00 $ 40.500 $ 48.600
Total Neto $ 832.296
Descuento $ 41.615
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.229
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 940.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.