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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2355-90-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-29-LR22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2355-29-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA Nº 893 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
10423400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA Nº 893 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-02-2023 |
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Proveedor |
TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LTD - Casa Matriz |
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Razón Social |
TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LIMITADA
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R.U.T. |
78.814.380-k |
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Sucursal |
TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LTD - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Mes | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS | Valor mensual neto del servicio de mantención de las areas verdes de la comuna de Punta Arenas |
$ 54.860.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.860.000
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$ 54.860.000
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Total Neto
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$ 54.860.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.423.400
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$ 65.283.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.