Orden de Compra. Nº2358-354-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2358-225-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2358-354-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2358-225-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2358-225-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Sargento Aldea 250
Comuna Talcahuano
Impuesto 175285,64
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNICENTRO SIERRA LTDA
Razón Social TECNICENTRO SIERRA LTDA
R.U.T. 82.867.500-1
Sucursal TECNICENTRO SIERRA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadSe adjunta Sol. de Compra Nro. 22-Motoniveladora  $ 230.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.556 $ 922.556
Total Neto $ 922.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.286
TOTAL OC $ 1.097.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.