Orden de Compra. Nº2358-776-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2358-322-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2358-776-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2358-322-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2358-322-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Sargento Aldea 250
Comuna Talcahuano
Impuesto 103518,27
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadVer anexo ESTALISTA para detalle de artículos  $ 544.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.833 $ 544.833
Total Neto $ 544.833
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.518
TOTAL OC $ 648.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.