Orden de Compra. Nº2360-108-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-22-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-108-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-22-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA, POR NO DESPACHO DE MERCADERIA DESDE EL 11 DE MARZO DE 2013, SE CONTACTÓ CON EL PROVEEDOR EN REITERADOS LLAMADOS, LO QUE SE INDICO EN ALGUNOS LLAMADOS RECIBIDOS QUE LOS PRODUCTOS LO DESPACHABA A LA BREVEDAD, NO QUE NO OCURRIO A LA FECHA, PRODUCIENDO MOLESTIA Y PERDIDAD DE TIEMPO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2360-22-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49
Comuna Talcahuano
Impuesto 25384
Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y ENTREGA DE FACTURADESPACHAR PRODUCTOS AL CESFAM PAULINA AVENDAÑO, UBICADO EN CALLE CARLOS DITTBORN S/N, SECTOR VILLA SAN MARTIN, TALCAHUANO Y FACTURA REMITIRLA A LA DIRECION DE SALUD DE TALCAHUANO. CALLE GABRIEL TORO Nº 49 TALCAHUANO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mónica García Bordoli
Razón Social MONICA DEL CARMEN GARCIA BORDOLI
R.U.T. 13.627.132-6
Sucursal Mónica García Bordoli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF EN BOTELLA DE 900CC  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111703
Toallas de papel200RolloTOALLA ABSORVENTE EN ROLLO TIPO ABOLENGO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111704
Papel higiénico300UnidadPAPEL HIGIÉNICO TIPO CONFORT  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15BidónCLORO TRADICIONAL POR BIDÓN DE 5 LITROS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 133.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.384
TOTAL OC $ 158.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.