Orden de Compra. Nº2360-1704-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-165-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-1704-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-165-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2360-165-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49
Comuna Talcahuano
Impuesto 73150
Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2017
TítuloDescripción
DESPACHOEL DESPACHO DEBERA EFECTUARSE A CESFAM SAN VICENTE, AV. BRASIL 360, TALCAHUANO. EN HORARIO DE 08.30 A 16.30 HRS. DE LUNES A VIERNES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos7UnidadBASURERO CLINICO 30 LTS ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDALMARCA HOMY, Basureros metálicos con tapa y pedal de 30 litros aprox, PESO 2 K. LAGO 31 cm. ANCHO 31 cm. DURACION INDEFINIDA, SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS, VALOR INCLUYEN FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO . CAC $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000
Total Neto $ 385.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.150
TOTAL OC $ 458.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.