Orden de Compra. Nº2360-179-AG26 "ADQUISICION DE PUNTAS DE SEGURIDAD PARA REJAS PERIMETRALES CESFAM PAULINA AVENDAÑO desde compra ágil: 2360-84-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-179-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PUNTAS DE SEGURIDAD PARA REJAS PERIMETRALES CESFAM PAULINA AVENDAÑO desde compra ágil: 2360-84-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DISPONIBILIDAD FINANCIERA N°257 APORTE MUNICIPAL (CTA. PRESUPUESTARIA N°2152206001002) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
Comuna Talcahuano
Impuesto 383129,49
Dirección de Envío de la Factura BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dontel
Razón Social DONTEL SPA
R.U.T. 77.580.102-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dontel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónPINTURA GALVANIZADO EN FRIO (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO) PINTURA GALVANIZADO EN FRIO $ 90.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.672 $ 180.672
30103205
Enrejado de hierro280UnidadPUNTA DE SEGURIDAD GALVANIZADA 1.25 ML (SE SOLICITA COMPLETAR ANEXO ECONOMICO ADJUNTO, DE NO COMPLETARLO OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA PARA EVALUACION. PUNTA DE SEGURIDAD GALVANIZADA 1.25 ML $ 6.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.600 $ 1.804.600
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 2 PULGADAS (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO) BROCHA MULTIPROPOSITO 2 PULGADAS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA E6011 (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO) SOLDADURA E6011 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
Total Neto $ 2.016.366
Descuento $ 0
Cargos $ 105
IVA  19  % $ 383.129
TOTAL OC $ 2.399.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.284.440-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.