Orden de Compra. Nº2360-227-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-89-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-227-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-89-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2360-89-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49
Comuna Talcahuano
Impuesto 24673,4
Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A DOMICILIO Y FACTURADESPACHAR PRODUCTOS AL CESFAM PAULINA AVENDAÑO,DIRECCION CALLE CARLOS DITTBORN S/N VILLA SAN MARTIN TALCAHUANO Y FACTURA DESPACHARLA A LA DIRECCION DE SALUD DE THNO. GABRIEL TORO 49 TALCAHUANO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduplays LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA
R.U.T. 76.218.641-1
Sucursal Eduplays LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles2BidónLUSTRA MUEBLES POR BIDÓN DE 5 LITROS  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
24112208
Conjunto pulverizador20UnidadPULVERIZADOR PLASTICO TIPO ROCIADOR  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS "AA"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS DE ASEO AMARILLOS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131602
Paños de limpieza absorbente24UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES CON PALO  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
47131811
Productos de lavandería10kilogramoDETERGENTE TIPO OMO PARA ROPA   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
46181504
Guantes protectores12ParGUANTE DE LATEX TALLA L  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
Total Neto $ 129.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.673
TOTAL OC $ 154.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.