Orden de Compra. Nº2360-504-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-170-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-504-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-170-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2360-170-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49
Comuna Talcahuano
Impuesto 50160
Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS
Razón Social JORGE FABIAN TAPIA LAGOS
R.U.T. 10.888.921-7
Sucursal JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12UnidadTONER 78-A HP LASER JET P1606 dn, ORIGINALTONER HP LASER JET CE278A ORIGINALES COLOR NEGRO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 264.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.160
TOTAL OC $ 314.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.