|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2360-611-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2360-336-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
|
|
R.U.T. |
69.150.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Bulnes 266, Talcahuano. |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
36081 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes 266, Talcahuano. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Elenita |
|
Razón Social |
ELENA ALICIA SILVA FIERRO
|
|
R.U.T. |
8.228.070-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Elenita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 45 | Pack | SERVICIO DE COFFEE BREAK (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) | SERVICIO DE COFFEE BREAK SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS |
$ 4.220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 189.900
|
$ 189.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.081
|
|
$ 225.981
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.