Orden de Compra. Nº2360-622-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-223-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-622-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-223-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2360-223-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49
Comuna 190
Impuesto 11929,72
Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadFrascos de 500 mlCIF CLOROGEL FRASCO 500ML $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
26111702
Pilas alcalinas3UnidadPilas Grandes Pilas Grandes D $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.643 $ 2.643
42132202
Dediles5ParGuantes de látex medianosGuantes de látex medianos $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.115
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo16UnidadPaños amarillos de limpiezaPaños NARANJO de limpieza $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864 $ 2.864
47131502
Paños de limpieza40Unidadunidades paños Spongiunidades paños Spongi VIRUTEX $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440
47131618
Mopas húmedas9UnidadEcobillón EScobillón VIRUTEX $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.191 $ 7.191
47131603
Esponjas35UnidadEsponja BonobrillEsponja Bonobrill VIRUTEX $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
47131804
Productos de limpieza de amoniaco18BidónBidon de 5 lts.Cloro para limpiezaBidon de 5 lts.Cloro para limpieza OSO $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
Total Neto $ 62.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.930
TOTAL OC $ 74.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.