Orden de Compra. Nº2360-625-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-223-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-625-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-223-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2360-223-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49
Comuna 190
Impuesto 70426,35
Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2PaqueteFósforos Pqte. de 10 unidadespqte fosforo *10 unid copihue $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
12161902
Detergentes surfactantes5CajaPúrexabrasivo toddo accion 460g $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755 $ 1.755
12191501
Solventes aromáticos12BidónBidón de 5 lts. desodorante ambientaldesodorante amviental *5lt $ 7.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.080
14111704
Papel higiénico6RolloRollos 500 mts papel higiénico Elite 52091rollos higienico 500mt elite $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
26111702
Pilas alcalinas6UnidadPilas Cpilas c $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
39101610
ampolletas de filamento5UnidadAmpolletas de 75 Wampolletas 75w $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
39101701
Tubos fluorescentes24UnidadTubos fluorescentes grandestubos fluorescentes grandes $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
47121701
Bolsas de basura190PaquetePaquetes de Bolsas de 10 uds. c/u basura 50 x 70bolsa basura 50*70 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.050 $ 37.050
47121701
Bolsas de basura190PaquetePaquetes de Bolsas de 10 uds. c/u basura 70 x 90bolsa basura 70*90 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadSopapos para bañosopapos de baño $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131603
Esponjas6PaquetePqte. de 12 uds. de Magopadsmago pads *12 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
47131605
Cepillos de limpieza13UnidadEscobilla de manoescobillas de mano (uñas) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
47131603
Esponjas20UnidadEsponja de aceroesponja acero $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30PaqueteCera incolora autobrillante tipo Virginia pqte. de litrocera superplasticera 900cc $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.070 $ 32.070
47131803
Desinfectantes domésticos15BidónBidón de 5 lts. desinfectante Kilerkiller bidon *5lt $ 5.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.875 $ 79.875
53131606
Desodorantes50UnidadCaluga Purisol para Bañopastillas purisol baño $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 370.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.426
TOTAL OC $ 441.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.