Orden de Compra. Nº2360-684-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-116-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-684-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-116-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2360-116-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49
Comuna Talcahuano
Impuesto 89246,8
Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FERMA DE DESPACHO DE ARTICULOSSE SOLICITA POR FAVOR DESPACHAR DE LA SIGUIENTE DESPACHO DE ARTICULOS DE LA SIGUIENTE FORMA
LAS 30 RESMAS DE CARTULINA BLANCA DE 180 GRS DE 77 X 110 POR 100 PLIEGOS, DESPACHARLA A - IMPRESOS EL GRAFICO, SRTA REKSSY CHAVEZ, ADMINISTRADORA, UBICADO EN RIO LUMACO N° 6314, POBL. STA. MARIA TALCAHUANO, FONO REF. CELULAR 85624615, ENTREGAR CON GUIA DESPACHO, EN HORARIO DE 8,30 A 18,00 HRS DE LUNES A VIERNES Y LA OPALINA TELA DE 220 GRS, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, EFECTUAR LA ENTREGA EN NUESTRAS OFICINAS GABRIEL TORO 49 TALCAHUANO, JUNTO A LA FACTURA POR FAVOR. MUCHAS GRACIAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DURBAN LTDA
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA
R.U.T. 76.195.957-3
Sucursal DURBAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso500UnidadOPALINA TELA DE 220 GRS., COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTACARTULINA GOFRADA OPAL CA 210gr BCA HILO $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
14111610
Cartulina30ResmaCARTULINA BLANCA DE 180 HRS. DE 77 X 110 POR 100 PLIEGOSCARTULINA 180gr 77X110cm BCA NACIONAL $ 14.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.220 $ 446.220
Total Neto $ 469.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.247
TOTAL OC $ 558.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.