Orden de Compra. Nº2360-88-AG26 "SERVICIO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y MANTENCION PREVENTIVA ESTANQUES DE AGUA Y SALA DE BOMBAS CESFAM SAN VICENTE desde compra ágil: 2360-43-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-88-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y MANTENCION PREVENTIVA ESTANQUES DE AGUA Y SALA DE BOMBAS CESFAM SAN VICENTE desde compra ágil: 2360-43-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DISPONIBLIDAD FINANCIERA N°150 APORTE MUNICIPAL (CTA. PRESUPUESTARIA N°2152206001002) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
Comuna Talcahuano
Impuesto 334875
Dirección de Envío de la Factura BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TECNOCHILE E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL ROSA MARIA GALLEGOS RAMIREZ EIRL
R.U.T. 76.467.023-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TECNOCHILE E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadSERVICIOS DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y MANTENCION PREVENTIVA SALA DE BOMBAS (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO) SE SOLICITA COMPLETAR LOS ANEXOS ECONOMICO Y ANEXO 3, DE NO COMPLETARLOS LA OFERTA SE DECLARARA INADMISIBLESERVICIOS DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y MANTENCION PREVENTIVA SALA DE BOMBAS $ 1.762.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.762.500 $ 1.762.500
Total Neto $ 1.762.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.875
TOTAL OC $ 2.097.375


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.154.754-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.