Orden de Compra. Nº2361-143-SE17 "TRASLADO ALUMNOS, ESC. F-510"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-143-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2017
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS, ESC. F-510
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2361-26-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDO FERNANDO
Razón Social BERNARDO FERNANDO DIAZ MATUS
R.U.T. 7.796.704-4
Sucursal BERNARDO FERNANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21Unidad no definidaTRASLADO DE ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE 2016. USO DE TRES FURGONES POR DIFERENTES LUGARES DESDE EL COLEGIO HACIA SUS DOMICILIOS IDA Y VUELTA. FACTURA N° 10   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000
78111803
Servicios de autobuses contratados12UnidadTRASLADO DE ALUMNOS MES DE DICIEMBRE 2016. USO DE TRES FURGONES POR DIFERENTES LUGARES DESDE EL COLEGIO HACIA SUS DOMICILIOS IDA Y VUELTA. FACTURA N° 10  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 4.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.950.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.