Orden de Compra. Nº2361-1605-SE15 "SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIAS DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-1605-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2361-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSSANA MABEL MELLADO URRUTIA
Razón Social ROSSANA MABEL MELLADO URRUTIA
R.U.T. 11.179.232-1
Sucursal ROSSANA MABEL MELLADO URRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS ADMINISTRACION DAEM PERIODO MAYO 2015 FUNCIONARIAS SRAS.: - TRIFENA ZUÑIGA - PAZ RUPERTHUS - TATIANA TOLEDO FACTURA N° 7517  $ 617.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.268 $ 617.268
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO DE SALA CUNA PERIODO MAYO 2015 FUNCIONARIAS DAEM CON BENEFICIO SRAS. : - DANIELA MELLA FACTURA N° 7557  $ 220.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS DAEM CON BENEFICIO PERIODO MAYO 2015 SRAS.: - MARISELA ULLOA - MARLENE RODRIGUEZ - TAMARA NEIRA FACTURA N° 7556  $ 628.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.884 $ 628.884
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO DE SLA CUNA FUNCIONARIA CON BENEFICIO DAEM PERIODO MAYO 2015 FUNCIONARIA SRA.: - MARIANELA CORTES - ELENA VERA - CAROLINA BARRALES FACTURA N° 7555  $ 578.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.384 $ 578.384
Total Neto $ 2.045.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.045.036

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.