|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2361-2018-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERIAL SC. BURBUJITAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2361-21-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
|
|
R.U.T. |
69.150.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
85157,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-06-2017 |
|
|
|
Proveedor |
MARIA INES |
|
Razón Social |
COMERCIAL RIDIS LTDA
|
|
R.U.T. |
76.578.844-7 |
|
Sucursal |
MARIA INES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | LICITACION CONTRATO SUMINISTROS | RESMAS PAPEL, GOMA EVA, FUNDAS, PINTA CARITAS, ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION N°524 |
$ 448.197,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 448.197
|
$ 448.197
|
|
|
Total Neto
|
$ 448.197
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.157
|
|
$ 533.354
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.