Orden de Compra. Nº2361-3488-SE18 "MATERIALES PARA GASTRONOMÍA/LICEO C-25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-3488-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GASTRONOMÍA/LICEO C-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3488 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 158257,27
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA INES
Razón Social COMERCIAL RIDIS LTDA
R.U.T. 76.578.844-7
Sucursal MARIA INES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles1Unidad no definidaALIMENTOS Y JUGOS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1169ALIMENTOS Y JUGOS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1169 $ 172.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.350 $ 172.350
60121505
Rotuladores de tela1Unidad no definidaGÉNEROS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1169GÉNEROS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1169 $ 323.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.105 $ 323.105
47131811
Productos de lavandería1Unidad no definidaARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1171ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1171 $ 50.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.683 $ 50.683
31101904
Piezas fundidas en molde de cera de acero inoxidab1Unidad no definidaMOLDES, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1168MOLDES, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1168 $ 286.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.795 $ 286.795
Total Neto $ 832.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.257
TOTAL OC $ 991.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.