Orden de Compra. Nº2361-431-SE19 "REPARACIÓN PATIO ESCUELA LOS LOBOS F-1224"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-431-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PATIO ESCUELA LOS LOBOS F-1224
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 431 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 997765,43
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Samuel Martínez Henríquez
Razón Social SAMUEL ALEJANDRO MARTINEZ HENRIQUEZ
R.U.T. 11.569.813-3
Sucursal Samuel Martínez Henríquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre1Unidad no definidaREPARACIÓN PATIO ESCUELA LOS LOBOS F-1224 DE TALCAHUANO, PROVIENE DE LICITACIÓN N° 2361-67-LE18REPARACIÓN PATIO ESCUELA LOS LOBOS F-1224 DE TALCAHUANO, PROVIENE DE LICITACIÓN N° 2361-67-LE18 $ 5.251.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.251.397 $ 5.251.397
Total Neto $ 5.251.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 997.765
TOTAL OC $ 6.249.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.