Orden de Compra. Nº2361-60-SE18 "BOTIQUIN CAMPAMENTO DE VERANO APOYO SOCIAL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-60-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2018
Nombre de la Orden de Compra BOTIQUIN CAMPAMENTO DE VERANO APOYO SOCIAL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 12824,24
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 798595903
Razón Social GERONIMO PORTUS Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 79.859.590-3
Sucursal 798595903
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón1Unidad no definida MATERIAL DE ACUERDO A COTIZACION DE FECHA 09 DE ENERO DE 2018 $ 67.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.496 $ 67.496
Total Neto $ 67.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.824
TOTAL OC $ 80.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.