Orden de Compra. Nº2361-623-SE17 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA, CENTRO DE RECURSOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-623-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA, CENTRO DE RECURSOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2361-21-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 5369,4
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Segundo
Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA
R.U.T. 76.191.939-3
Sucursal Guillermo Segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras3140UnidadCONTRATACION SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES ENERO-FEBRERO 2017 ARRIENDO FOTOCOPIADORAS FACTURA: 434 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.260 $ 28.260
Total Neto $ 28.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.369
TOTAL OC $ 33.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.