|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2361-74-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BANDERAS, MANTELES Y PORTA ESTANDARTE CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE 2361-19-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2361-19-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DAEM |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
|
|
R.U.T. |
69.150.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
|
|
R.U.T. |
69.150.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
568100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
MAGUDECO |
|
Razón Social |
MARCELA ANDREA GUTIÉRREZ ITURRA
|
|
R.U.T. |
16.009.266-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAGUDECO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121706
| Banderas | 1 | Unidad | MATERIALES COLEGIO NUEVA LOS LOBOS | COTIZO TODO LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, PLAZO ENTREGA15 DIAS HABILES CONTACTO: +569 7882 7003 |
$ 1.640.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.640.000
|
$ 1.640.000
|
52121604
| Mantel de mesa | 1 | Unidad | MATERIALES LICEO SANTA LEONOR | COTIZO TODO LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, PLAZO ENTREGA15 DIAS HABILES CONTACTO: +569 7882 7003 |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
55121722
| Mástiles de bandera, piezas o accesorios | 1 | Unidad | MATERIALES ESCUELA LAS HIGUERAS | COTIZO TODO LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, PLAZO ENTREGA15 DIAS HABILES CONTACTO: +569 7882 7003 |
$ 860.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 860.000
|
$ 860.000
|
55121724
| Bases de banderas | 1 | Unidad | MATERIALES LICEO ANITA SERRANO | COTIZO TODO LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, PLAZO ENTREGA15 DIAS HABILES CONTACTO: +569 7882 7003 |
$ 340.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340.000
|
$ 340.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.990.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 568.100
|
|
$ 3.558.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.