Orden de Compra. Nº2361-87-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2361-34-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-87-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2361-34-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2361-34-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra BULNES 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 22084,46
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
R.U.T. 6.547.849-8
Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad ARTICULOS DE ASEO ESCUELA E-485 (SEGUN ANEXO ADJUNTO) $ 116.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.234 $ 116.234
Total Neto $ 116.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.084
TOTAL OC $ 138.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.