Orden de Compra. Nº2361-911-SE12 "DIA DEL ALUMNO F-495 2361-189-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-911-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2012
Nombre de la Orden de Compra DIA DEL ALUMNO F-495 2361-189-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2361-189-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 41990
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2012
TítuloDescripción
DESPACHOLOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA ESCUELA F-495, CALLE  PRINCIPAL N° 80, CALETA TUMBES.
FONO 2272882  SRA. IVONNE JORQUERA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TorreSur Eventos
Razón Social TORRESUR EVENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.022.731-5
Sucursal TorreSur Eventos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad18 MAYO 2012 MATERIALES PARA CONFECCION DE COMPLETOS, 230 PAN COPIHUE,230 VIANESAS DE CERDO,8 K DE PALTA,8 K DE TOMATE,2 K DE MAYONESA,1 K DE MOSTAZA,1 K DE KETCHUP,3 TOALLA NOVA Y 230 BEBIDAS 1/2 LITRO,LOS PRODUCTOS DEBEN SER DE CALIDAD PROBADA, NO SIMILLO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 221.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
Total Neto $ 221.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.990
TOTAL OC $ 262.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.