Orden de Compra. Nº2362-64-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2362-32-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2362-64-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2362-32-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2362-32-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra JUAN ANTONIO RIOS 1315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación JUAN ANTONIO RIOS 1315
Comuna Talcahuano
Impuesto 54853
Dirección de Envío de la Factura JUAN ANTONIO RIOS 1315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2012
TítuloDescripción
COMPLEMENTA DIRECCION DE DESPACHO

DESPACHAR  A:

JUAN A. RIOS Nº 1315, CEMENTERIO Nº 2, TALCAHUANO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172506
Neumáticos de bicicleta10UnidadNEUMATICOS PARA CARRETILLAS(goma exterior)  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
25202301
Cinturones de seguridad del avión2UnidadARNES PARA MAQUINA DESBROZADORA  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
40141702
Grifos80UnidadLLAVES DE 1/2" PARA LAVADERO,PLASTICA, TIPO BOLA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
23171510
Alambre soldador20kilogramoALAMBRE DE AMARRA N°18  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
30222803
Canal de riego100Metro LinealMANGUERA PARA RIEGO DE 1" (UNA PULGADA), SE REQUIERE MUESTRA.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito15RolloTEFLON DE 1/2"  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201606
Calafateos6TuboADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE,ENVASE DE 350 ML.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos3FrascoANTICORROSIVO SPRAY(SIMILAR W-40)ENVASE DE 226 GR. app.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 288.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.853
TOTAL OC $ 343.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.