Orden de Compra. Nº
2362-64-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2362-32-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2362-64-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2362-32-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2362-32-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T.
69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
JUAN ANTONIO RIOS 1315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T.
69.150.800-5
Dirección de Facturación
JUAN ANTONIO RIOS 1315
Comuna
Talcahuano
Impuesto
54853
Dirección de Envío de la Factura
JUAN ANTONIO RIOS 1315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-12-2012
Título
Descripción
COMPLEMENTA DIRECCION DE DESPACHO
DESPACHAR A:
JUAN A. RIOS Nº 1315, CEMENTERIO Nº 2, TALCAHUANO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172506
Neumáticos de bicicleta
10
Unidad
NEUMATICOS PARA CARRETILLAS(goma exterior)
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
25202301
Cinturones de seguridad del avión
2
Unidad
ARNES PARA MAQUINA DESBROZADORA
$ 24.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
40141702
Grifos
80
Unidad
LLAVES DE 1/2" PARA LAVADERO,PLASTICA, TIPO BOLA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
23171510
Alambre soldador
20
kilogramo
ALAMBRE DE AMARRA N°18
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
30222803
Canal de riego
100
Metro Lineal
MANGUERA PARA RIEGO DE 1" (UNA PULGADA), SE REQUIERE MUESTRA.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
15
Rollo
TEFLON DE 1/2"
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31201606
Calafateos
6
Tubo
ADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE,ENVASE DE 350 ML.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Frasco
ANTICORROSIVO SPRAY(SIMILAR W-40)ENVASE DE 226 GR. app.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 288.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.853
TOTAL OC
$ 343.553
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.