Orden de Compra. Nº2363-115-SE22 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2363-115-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA SE GENERO SIN IVA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2363-15-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 029
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 029
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 029
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex4UnidadGALON DE PINTURA LATEX- COLOR A ELECCION-  $ 34.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
27112007
Tijeras de podar2UnidadMAQUINA CORTASETO- GASOLINA 1HP 27.7CC- STIHL O EQUIVALENTE.  $ 228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadMULTI HERRAMIENTA DE BOLSILLO  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida2UnidadPLANCHA DE INTERNIT O FIBRO CEMENTO 8X1200X2400  $ 37.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.764 $ 75.764
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 4 PULGADAS  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
27111703
Juegos de enchufes1UnidadCARRETE PRO 20 MTS- 16 A 4 TOMAS  $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
27112004
Palas10UnidadPALA PUNTA HUEVO MANGO DE ACERO-  $ 28.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.570 $ 283.570
26111605
Generadores térmicos1UnidadGENERADOR ELECTRICO 2000V- MAXIMO 25 KG DE PESO- A GASOLINA.  $ 383.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.397 $ 383.397
Total Neto $ 1.449.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.449.281

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.