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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2363-20-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2363-9-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2363-9-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 029 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
172425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 029 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Marytel 55 E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIAL MARIA TERESA BARRIA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.120.647-8 |
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Sucursal |
Comercial Marytel 55 E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181526
| Camisas protectoras | 33 | Unidad | CAMISAS DE VESTIR POLIESTER PARA VARON CON LOGO TALLAS ENTRE M,L,XL,XXXL 11 DE CADA COLOR LOS CUALES SERAN ELEGIDOS UNA VEZ ADJUDICADO PUESTA EN AV. BULNES 029 PUNTA ARENAS | |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.700
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$ 227.700
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 22 | Unidad | CASACA DE GABARDINA GRUESA PARA HOMBRE CON LOGO CORPORATIVO ELASTICO EN MANGAS Y CINTURA TALLAS ENTRE M,L,XL,XXXL EL COLOR Y LAS TALLAS SE DETERMINARA UNA VEZ ADJUDICADO EL PRODUCTO PUESTO EN AV. BULNES 029 PUNTA ARENAS | |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 506.000
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$ 506.000
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53102503
| Sombreros | 22 | Unidad | BOINAS DE PAÑO TAMAÑO Y COLOR SERAN ELEGIDOS UNA VEZ ADJUDICADO EL PRODUCTO PUESTO EN AV. BULNES 029 PUNTA ARENAS | |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 173.800
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$ 173.800
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Total Neto
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$ 907.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.425
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$ 1.079.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.