Orden de Compra. Nº2363-68-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2363-47-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2363-68-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2363-47-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2363-47-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 029
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 029
Comuna Punta Arenas
Impuesto 86035,04
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 029
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lofer Ltda.
Razón Social LOBOS Y FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 79.833.490-5
Sucursal Lofer Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea56Metro CúbicoCOMPRA DE ARENA GRUESA PARA CALLES INTERIORES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN PUESTO EN AV. BULNES Nº 029 PUNTA ARENAS  $ 8.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.816 $ 452.816
Total Neto $ 452.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.035
TOTAL OC $ 538.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.