Orden de Compra. Nº2363-79-SE24 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2363-79-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2363-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 029
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 029
Comuna Punta Arenas
Impuesto 77679,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 029
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaDEDO DE GOMA- DIFERENTES MEDIDAS: XL- L- M   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
14111509
Artículos de papelería2CajaDESTACADORES/CAJA 12 UNIDADES – COLOR AMARILLO   $ 3.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.284 $ 6.284
14111509
Artículos de papelería1CajaDESTACADORES/CAJA 12 UNIDADES – COLOR VERDE   $ 3.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142 $ 3.142
44122001
Archivadores de fichas1CajaARCHIVADORES (AUCA O EQUIVALENTE) TAMAÑO OFICIO – ANCHO   $ 34.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.380 $ 34.380
44121605
Dispensador de cinta8UnidadDISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA CHICO   $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232
14111509
Artículos de papelería1UnidadDESTACADORES/CAJA 12 UNIDADES – COLOR NARANJO   $ 3.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142 $ 3.142
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash10UnidadPENDRIVE – 32 GB   $ 4.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.520 $ 48.520
43212104
Impresoras de chorro de tinta3UnidadTINTA COLOR AMARILLO- CANON 16- ORIGINAL   $ 26.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.003 $ 78.003
43212104
Impresoras de chorro de tinta3UnidadTINTA COLOR CIAN- CANON 16- ORIGINAL  $ 26.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.003 $ 78.003
43212104
Impresoras de chorro de tinta3UnidadTINTA COLOR MAGENTA- CANON 16- ORIGINAL  $ 26.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.003 $ 78.003
44111521
Sujetapapeles6UnidadCORCHETERA SEMI INDUSTRIAL GRAPADO PLANO – 40 HOJAS   $ 6.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.210 $ 36.210
14111509
Artículos de papelería12UnidadGOMA PARA BORRAR   $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.088
44122010
Divisores5PackSEPARADORES OFICIO COLORES VINÍLICO DE 6 POSICIONES   $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.370 $ 7.370
31201517
Cinta para empaquetar3PackHUINCHA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 40 MT – TESA O EQUIVALENTE   $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.730 $ 14.730
31201616
Adhesivos líquidos1PackPEGAMENTO- LA GOTITA   $ 9.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.653 $ 9.653
Total Neto $ 408.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.680
TOTAL OC $ 486.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.