Orden de Compra. Nº2366-1117-SE13 "CAMBIO ACEITE VEHICULOS SERV. GRALES.M:324 AL 336/339 AL 346.COT-500"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-1117-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2013
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO ACEITE VEHICULOS SERV. GRALES.M:324 AL 336/339 AL 346.COT-500
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-500-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna Arica
Impuesto 147688,33
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caupolicanrepuestosltda
Razón Social SOC FARFAN REPUESTOS Y SERVICIOS DE VEHICULOS LTDA
R.U.T. 76.865.210-4
Sucursal Caupolicanrepuestosltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión777307UnidadCAMBIO DE ACEITE DE DIFERENTES VEHICULOS VER ANEXO ADJUNTO E INGRESAR LOS COSTOS DE CADA ITEM SOLICITADO.Cambios de Aceite. Disponibilidad absoluta e inmediata, se presta servicio en horario de Lunes a Domingo Se adjuntan valores presupuestados en documento adjunto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.307 $ 777.307
Total Neto $ 777.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.688
TOTAL OC $ 924.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.