Orden de Compra. Nº2366-1182-R107 "PAÑOS CREA 35X35 CMS. V.B.SOTO M:229"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-1182-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2007
Nombre de la Orden de Compra PAÑOS CREA 35X35 CMS. V.B.SOTO M:229
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATRONA C.G.U. V.B.SOTO M:229
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna -1
Impuesto 2299,152
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERNANDO RIVERA CERDA
R.U.T. 7.536.591-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario8UnidadDelantales o pecheras para el personal sanitarioPAÑOS DE CREA TELA GRUESA DE 35 X 35 CMS. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.104 $ 12.101
Total Neto $ 12.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.299
TOTAL OC $ 14.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.