Orden de Compra. Nº2366-122-SE13 "MAT. ELECTRICO P/INSTAL. VENTILADORES. J.GONZALEZ M:157.COT-991"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-122-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT. ELECTRICO P/INSTAL. VENTILADORES. J.GONZALEZ M:157.COT-991
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-991-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna 1
Impuesto 52199,65
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Etha Construcciones
Razón Social NICOLAS OLMOS CERNUDA, CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 76.073.521-3
Sucursal Etha Construcciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121635
Rollos de cable3UnidadROLLOS DE CABLE nya 1,5 ( 1 COLOR ROJO, 1 COLOR BLANCO Y 1 COLOR VERDE).ROLLOS DE CABLE nya 1,5 ( 1 COLOR ROJO, 1 COLOR BLANCO Y 1 COLOR VERDE). X 100 MTS. C/U $ 23.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.135 $ 69.135
31161506
Tornillos roscalata360UnidadTORNILLOS VOLCANITA ROSCA GRUESA 6x1". DESPACHO OBLIGADO A CALLE:CHUQUICAMATA 2925, GALPON 23 ESQUINA RENATO ROCCATORNILLOS VOLCANITA ROSCA GRUESA 6x1". $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
31162506
Soporte de pared360UnidadTARUGOS PLASTICOS N°5TARUGOS PLASTICOS N°5 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
39121205
Canaletas para cables60UnidadCANALETAS PVC 20x10 mm TIRAS DE 2 mts.CANALETAS PVC 20x10 mm TIRAS DE 2 mts. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
39121303
Cajas eléctricas40UnidadCAJAS CHUQUI.CAJAS CHUQUI SOBREPEUSTAS BCAS. $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.960
Total Neto $ 274.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.200
TOTAL OC $ 326.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.