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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-144-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COCTEL 50 y 100 PERSONAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS - MEMO N°103 / compra ágil: 2366-119-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
473812,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MONSPARTY |
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Razón Social |
GRUPO COMERCIAL LEEVER LIMITADA
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R.U.T. |
77.817.874-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MONSPARTY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 5 | Global | COCTEL 50 PERSONAS / SE ADJUNTA DETALLE DE CADA SERVICIO SOLICITADO. | COCTEL 50 PERSONAS / SE ADJUNTA DETALLE DE CADA SERVICIO SOLICITADO. |
$ 182.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 913.750
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$ 913.750
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90101603
| Servicios de catering | 4 | Global | COCTEL 100 PERSONAS / SE ADJUNTA DETALLE DE CADA SERVICIO SOLICITADO. | COCTEL 100 PERSONAS / SE ADJUNTA DETALLE DE CADA SERVICIO SOLICITADO. |
$ 395.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.580.000
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$ 1.580.000
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Total Neto
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$ 2.493.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 473.812
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$ 2.967.562
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.