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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-1550-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. ASEO CECOSF CERRO LA CRUZ OCT/DIC M:545.COT-565 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2366-565-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada Nº 255 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
589,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada Nº 255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. |
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Razón Social |
CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.962.170-5 |
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Sucursal |
CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 9 | Unidad | PILAS CHICAS AA ALCALINAS DURACELL O SIMILAR | PILAS CHICAS AA ALCALINAS DURACELL |
$ 345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.105
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$ 3.105
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Total Neto
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$ 3.105
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 590
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$ 3.695
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.