Orden de Compra. Nº2366-1843-SE11 "ANTENA P/RADIO DE COMUNICACION.SERV.GRALES.M:398"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-1843-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ANTENA P/RADIO DE COMUNICACION.SERV.GRALES.M:398
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna 1
Impuesto 5907,5630243
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor stetradiocomunicaciones
Razón Social RADIO COMUNICACIONES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.012.506-7
Sucursal stetradiocomunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161526
Antenas1UnidadANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION DE MOVILANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION DE MOVIL $ 31.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092
Total Neto $ 31.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.908
TOTAL OC $ 37.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.