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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-205-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESMAS CARTULINA.CAPACITACION.M:64 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera N° 1609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada Nº 255 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
10830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada Nº 255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Papeles y Cartones Norte Ltda. |
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Razón Social |
PAPELES Y CARTONES NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
76.073.146-3 |
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Sucursal |
Papeles y Cartones Norte Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Artículos de papelería | 2 | Resma | DE CARTULINA DE 0,9 CMS.X250 PLIEGOS C/U DE 77X110.CON LAS SIGUIENTES MEDIAS:
1 CORTADA EN TAMAÑO A4
1 CORTADA EN TAMAÑO OFICIO.
DESPACHO OBLIGADO BLANCO ENCALADA NRO.255.ARICA.. | DE CARTULINA DE 0,9 CMS.X250 PLIEGOS C/U DE 77X110.CON LAS SIGUIENTES MEDIAS:
1 CORTADA EN TAMAÑO A4
1 CORTADA EN TAMAÑO OFICIO.
DESPACHO OBLIGADO BLANCO ENCALADA NRO.255.ARICA. |
$ 28.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.000
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$ 57.000
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Total Neto
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$ 57.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.830
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$ 67.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.