Orden de Compra. Nº2366-335-SE22 "CONVENIO SERVICIO DE CONTROL VECTORES DISAM M:499"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-335-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE CONTROL VECTORES DISAM M:499
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-142-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 2074811,4
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESAN SPA
Razón Social DESAN SPA
R.U.T. 77.084.829-6
Sucursal DESAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación4UnidadSERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA 19 (CUATRO EN 12 MESES) ESTABLECIMIENTOS VALOR NETO POR CADA SERVICIO TOTAL NETO ES DE $2.730.015 COMO SE INDICA EN EL PORTAL. SE DETALLAN DETALLES DE LOS LUGARES A REALIZAR LOS SERVICIOS.SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA 19 (CUATRO EN 12 MESES) ESTABLECIMIENTOS VALOR NETO POR CADA SERVICIO TOTAL NETO ES DE $2.730.015 COMO SE INDICA EN EL PORTAL. SE DETALLAN DETALLES DE LOS LUGARES A REALIZAR LOS SERVICIOS. $ 2.730.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920.060 $ 10.920.060
Total Neto $ 10.920.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.074.811
TOTAL OC $ 12.994.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.