Orden de Compra. Nº2366-358-AG26 "COFFE BREAK CON ARRIENDO DE SALÓN CURSO PRESENCIAL MODERNIZACIÓN DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ECONOMIA CIRCULAR DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA 20 FUNCIONARIOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-358-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK CON ARRIENDO DE SALÓN CURSO PRESENCIAL MODERNIZACIÓN DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ECONOMIA CIRCULAR DEL 15 AL 18 DE JUNIO PARA 20 FUNCIONARIOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 236
Comuna Arica
Impuesto 217142,64
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 236
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Savona
Razón Social SOCIEDAD HOTELERA SAVONA LIMITADA
R.U.T. 77.299.123-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Savona
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering160Unidad20 FUNCIONARIOS POR 2 COFFE BREAK DIARIOS POR 4 DIAS20 FUNCIONARIOS POR 2 COFFE BREAK DIARIOS POR 4 DIAS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.720 $ 806.720
90111604
Salones4Unidad4 DIAS DE ARRIENDO DE SALÓN POR LA DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN4 DIAS DE ARRIENDO DE SALÓN POR LA DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.136 $ 336.136
Total Neto $ 1.142.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.143
TOTAL OC $ 1.359.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.