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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-379-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK CURSO MEJMTO.CALIDAD USUARIO PTO VISTA ESTRUCT.M:26.COT-113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2366-113-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada Nº 255 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
41040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada Nº 255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Elijordan |
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Razón Social |
ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA
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R.U.T. |
7.052.071-0 |
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Sucursal |
Elijordan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 144 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 18 PERSONAS,DIAS 5,6,7 Y 8 MARZO, 2 COFFE BREAK DIARIOS .REVISAR PUNTO 11 DE REQUERIMIENTOS SERVICIO COMPLETO.
| SERVICIO DE COFFE BREAK P/18 PERSONAS X 4 DIAS X 2 COFFE DIARIOS = 144. SERVICIO COMPLETO. |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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Total Neto
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$ 216.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.040
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$ 257.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.