Orden de Compra. Nº2366-39-SE11 "MAT. ESCRIT. AMADOR NEGHME ENE/MAR. M:683 COT-866-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-39-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. ESCRIT. AMADOR NEGHME ENE/MAR. M:683 COT-866-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-866-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna Arica
Impuesto 17052,12
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postales40UnidadTARJETAS BLANCAS DE SALUDO C/SOBRETARJETAS BLANCAS DE SALUDO C/SOBRE $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS CHICAS TRIPLE A DURACELLPILAS TRIPLE A CHICA $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
31201517
Cinta para empaquetar40UnidadCINTA MASKINGCINTA MASKINGTAPE 3/4 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadSCOTCH ANGOSTO TRANSPARENTESCOTCH ANGOSTO TRANSPARENTE $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
44121711
Rotuladores20UnidadPLUMON PTA. FINA Nº70 NEGRO,SIMILAR CALIDAD ARTLINEPLUMON P/ FINA ARTLINE 70 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
11151510
Fibras vegetales152RolloROLLO DE PITA BLANCAROLLO DE PITA BLANCA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.488 $ 48.488
Total Neto $ 89.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.052
TOTAL OC $ 106.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.