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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-392-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROLLOS DE ATENCIÓN SC 225 DESDE 2366-74-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2366-74-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
656640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TOTALPACK LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA
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R.U.T. |
79.948.840-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOTALPACK LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141604
| Papel usado | 1728 | Unidad | ROLLOS DE ATENCIÓN PÚBLICO “SU TURNO”
Papel de color blanco.
Con tinta de color, folio impreso en tinta roja y negra.
En números correlativos del 00 al 99 y de la letra correlativa de la A hasta la letra E.
| Rollo de papel blanco con tinta de color, números correlativos del 00 al 99 y letra correlativa de la A a la E |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.456.000
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$ 3.456.000
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Total Neto
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$ 3.456.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 656.640
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$ 4.112.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.