Orden de Compra. Nº2366-4241-AG25 "HIOCLORITO LABORATORIO CLINICO MEMO 656 2366-651-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-4241-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra HIOCLORITO LABORATORIO CLINICO MEMO 656 2366-651-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1297 del sistema PRESUPUESTO DISAM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Calle Jose Miguel Carrera Nº 1609 Maipu Oriente
Comuna Arica
Impuesto 50407
Dirección de Envío de la Factura Calle Jose Miguel Carrera Nº 1609 Maipu Oriente
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR CON GUIA DE DESPACHO LOS PRODUCTOSCUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS S/ACTA ADJUNTA/DESPACHO CALLE JOSE MIGUEL CARRERA #1609,ARICA.HORARIO:LUNES A JUEVES 08:30-17:00 HRS Y VIERNES 08:30-16:00HRS. CONTACTO:233250153. Plazo de entrega será el informado en la ficha de la compra ágil (Cabe señalar que corresponden a días hábiles).PLAZO ENTREGA CORRE DESDE LA ACEPTACION DE LA OC,EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO,CON UN TOPE DE 10 DÍAS HABILES,LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO.EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A:CRISTOBAL.GUAJARDO@SERMUSARICA.CL,LABORTORIO@SERMUSARICA.CL, RECEPCIÓN:MARIA P. QUIEN LO SUBROGUE.GLOSA FACTURACION:ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.DIRECCION:RAFAEL SOTOMAYOR #415.RUT:69.010.100-9.GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL/ PEDIDO PARA CUBIR 12 MESES A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGA PARCIALIZADA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE UNIDAD REQUIRENTE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor San Sebastian
Razón Social QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
R.U.T. 76.270.463-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal San Sebastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41106214
Reactivos para la preparación de bacterias competentes70Bidón"HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% EN AGUA BLANDA PRESENTACIÓN EN BIDONES DE 5 LITROS ENTREGA PARCIALIZADA" "HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% EN AGUA BLANDA PRESENTACIÓN EN BIDONES DE 5 LITROS ENTREGA PARCIALIZADA" $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.300 $ 265.300
Total Neto $ 265.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.407
TOTAL OC $ 315.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.