Orden de Compra. Nº2366-445-SE19 "MATERIAL ASEO INFORMATICA M:142 COT 2366-158-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-445-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO INFORMATICA M:142 COT 2366-158-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-158-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23
Comuna Arica
Impuesto 56559,2
Dirección de Envío de la Factura Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pablo
Razón Social WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES
R.U.T. 9.926.946-4
Sucursal pablo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes20UnidadDESINFECTANTE EN SPRAY EQUIVALENTE A LYSOFORMDESINFECTANTE EN SPRAY IGENIX $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMAS SURTIDOS EQUIVALENTE A POETDESODORANTE AMBIENTAL MARCA AROM. AROMAS SURTIDOS $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadDESINFECTANTE EN PASTILLAS PARA ESTANQUE DE W.CDESINFECTANTE PASTILLAS DE CLORO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO GEL, ENVASES DE 900 ML O 1 LITROCLORO GEL IGENIX 900 ML $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47131603
Esponjas15UnidadESPONJAS ABSORVENTES VERDE/AMARILLAESPONJA BONOBRIL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
53131608
Jabones20UnidadJABÓN LIQUIDO 300 MLJABON LIQUIDO 300 ML $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA 1 LITROLAVALOZA DE 1 LT. VIRGINIA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
14111704
Papel higiénico300UnidadPAPEL HIGIENICO BLANCOPAPEL HIGIENICO DE COLOR BLANCO DOBLE HOJA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111703
Toallas de papel300UnidadTOALLA DE PAPEL ABSORVENTE EQUIVALENTE A NOVATOALLA NOVA CLASICA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
Total Neto $ 297.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.559
TOTAL OC $ 354.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.