Orden de Compra. Nº2366-450-OC08 "PACIENTES POSTRADOS (HOJA 9) C.MOLING M:31 COT-80"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-450-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2008
Nombre de la Orden de Compra PACIENTES POSTRADOS (HOJA 9) C.MOLING M:31 COT-80
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS DE LOS 3 CES PACIENTES POSTRADOS. CARLA MOLING (A.NEGHME) M:31
Proveniente de Licitación 2366-80-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255
Comuna -1
Impuesto 76388,55
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101508
Platsul-A crema 400 gr.21UnidadPlatsul-A crema 400 gr.PLATSUL (400 GRS) $ 19.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.045 $ 402.045
Total Neto $ 402.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.389
TOTAL OC $ 478.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.