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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-701-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. DE CONST. BAÑO DIRECCION M: 71 Y 72.COT-297 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2366-297-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada Nº 255 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
12825 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada Nº 255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP |
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Razón Social |
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP
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R.U.T. |
79.796.040-3 |
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Sucursal |
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121604
| Madera de coníferas | 10 | Unidad | O10 PALOS DE PINO OREGON DE 3,20 X 1.50 X 2.50 ( CEPILLADOS ).
DESPACHO OBLIGADO. CALLE CHUQUICAMATA N° 2925, GALPON 23 ARICA. CONTACTO. SR. JOSE GONZALEZ. CEL.76372995 | PALOS PINO OREGON CEPILLADOS 3,20 X 1.50 X 2.50 |
$ 6.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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Total Neto
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$ 67.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.825
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$ 80.325
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.