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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-8-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ZAPATOS DE SEGURIDAD DAMAS MEMOS N°52 Y 58 PREVENCION COT-413 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2366-413-R116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada Nº 255 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
48624,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada Nº 255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-01-2017 |
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Proveedor |
Al.lerici |
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Razón Social |
ALDA LINA ALVAREZ LERICI
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R.U.T. |
8.873.519-6 |
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Sucursal |
Al.lerici |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111602
| Zapatos de mujer | 8 | Unidad | ZAPATOS DE SEGURIDAD MODELOS PARA "DAMA", COMPLETAR FICHA DE POSTULACION Y SUBIR SU OFERTA CON VALOR NETO. NUMEROS:
36= 2, 38= 3, 39= 2 un. y 40= 1. | SE ADJUNTAN CARACTERÍSTCAS DETALLADAS DE PRODUCTOS EN RESPECTIVOS ANEXOS TÉCNICOS |
$ 31.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.920
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$ 255.920
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Total Neto
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$ 255.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.625
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$ 304.545
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.