Orden de Compra. Nº2367-1012-SE15 "Muebles. Dirección Daem Arica."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-1012-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Muebles. Dirección Daem Arica.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna Arica
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor muebles ron
Razón Social MARIA CECILIA RON DIAZ
R.U.T. 10.642.729-1
Sucursal muebles ron
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadLibrero.Librero. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
56111702
Librero no modular1UnidadGavetero.Gavetero. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.