Orden de Compra. Nº2367-1050-SE09 "MATERIALES 2º SEMESTRE ESCUELA D-14 "REGIMIENTO RANCAGUA".- DESDE 2367-512-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-1050-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES 2º SEMESTRE ESCUELA D-14 "REGIMIENTO RANCAGUA".- DESDE 2367-512-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-512-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna Arica
Impuesto 29108
Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Soto
Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T. 76.606.940-1
Sucursal Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa6CajaCAJAS DE PLUMON DE PIZARRA (12 UNID. c/u).  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLONES.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131611
Palas para basura10UnidadPALAS DE BASURA.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
12161902
Detergentes surfactantes80UnidadDETERGENTES.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadKLENZO O similar.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
12181502
Ceras naturales60UnidadCERAS AMARILLAS.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
12181502
Ceras naturales100SachetCERAS INCOLORA.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 153.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.108
TOTAL OC $ 182.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.