Orden de Compra. Nº
2367-1256-SE09
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COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA Y ASEO LICEO ARTISTICO DESDE 2367-778-L109
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-1256-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA Y ASEO LICEO ARTISTICO DESDE 2367-778-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2367-778-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna
Arica
Impuesto
32203,1
Dirección de Envío de la Factura
Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12164102
Aditivos ácidos
10
Bidón
BIDONES DE ACIDO
$ 2.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.550
$ 20.550
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Bidón
BIDONES DE CLORO DE 4 LITROS
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.940
$ 32.940
47131811
Productos de lavandería
25
Unidad
DETERGENTE EN POLVO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.350
$ 11.350
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
KLENZO O EQUIBALENTE
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.130
$ 5.130
47131611
Palas para basura
10
Unidad
PALAS PARA BASURA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
90
Sachet
CERA ROJA, AMARILLA E INCOLORA
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.120
$ 60.120
Total Neto
$ 169.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.203
TOTAL OC
$ 201.693
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.