Orden de Compra. Nº2367-1256-SE09 "COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA Y ASEO LICEO ARTISTICO DESDE 2367-778-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-1256-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA Y ASEO LICEO ARTISTICO DESDE 2367-778-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-778-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna Arica
Impuesto 32203,1
Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12164102
Aditivos ácidos10BidónBIDONES DE ACIDO  $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550
47131803
Desinfectantes domésticos20BidónBIDONES DE CLORO DE 4 LITROS  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940
47131811
Productos de lavandería25UnidadDETERGENTE EN POLVO  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadKLENZO O EQUIBALENTE  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
47131611
Palas para basura10UnidadPALAS PARA BASURA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos90SachetCERA ROJA, AMARILLA E INCOLORA  $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.120 $ 60.120
Total Neto $ 169.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.203
TOTAL OC $ 201.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.