|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2367-1299-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CAMPING D-10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2367-353-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-10-2014 |
|
|
|
Proveedor |
CANCHA DE AZAPA |
|
Razón Social |
DANTE WILLIAM TARQUE CALLE
|
|
R.U.T. |
12.436.591-0 |
|
Sucursal |
CANCHA DE AZAPA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111701
| Camping | 1 | Unidad | El camping debe contar con piscina para párvulos y para alumnos más grandes, juegos infantiles, mesas, sillas, parrillas,etc, nminimo para 400 alumnos
El camping debe ser exclusivo para el establecimientos desde las 09.00 hasta las 19.00 hrs del dia 30 d | Oferta valida hasta el 29 de Octubre del año 2014 |
$ 600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.